Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2019 Dinas PPPA

Realitakini.Com-Padang
Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sumatera Barat  Drs Besri rahmat MM, yang di dampingi kepala UPTD PPA hadiri rapat kerja bersama komisi lima DPRD sumbar tanggal 14 /3/202 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar Menjawab pertanyaan dari anggota komisi lima  Bagaimana program dan kegiatan di setiap OPD apakah telah sesuai dengan RKPD 2019 yang merupakan jabaran RPJMD berikut capaian persentase kinerjanya? Program dan Kegiatan 2019 telah sesuai dengan RKPD 2019, hanya perbedaan pada jumlah anggaran yang telah mengalami penyesuaian.

1.Prestasi Kota Layak Anak 2019  Kota Padang  Kota Payakumbuh  Kota Solokv  Kota Sawahlunto  Kota Pariamanv  Kota Bukittinggiv  Kota Padang Panjangv  Kab. 50 Kotav Kota Layak Anak 2019  Kab. Tanah Datarv  kab/. Agamv  Kab. Solokv  Kab. Pasaman Baratv  Kab. Padang Pariamanv  Kab. Dharmasrayav 1. Pengembangan Penggerak Kabupaten/ Kota Layak Anak 2019

2. Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Terbaik Ke 5 Tingkat Nasional 2019Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019 • Jumlah laporan diterima : 115 kasus • Selesai ditangani : 97 kasus • Masih dalam proses : 15 kasus

Realisasi APBD 2019 penjelasan realisasi  efisiensi belanja modalv  efisiensi biaya listrik, airv dan telepon  efisiensi sewa ruangv  biaya pendampingan hokum APBD 2019 belanja langsung rp. 4.853.234.039 realisasi belanja langsung rp. 4.650.340.206 (95.81%)

Urusan wajib non pelayanan dasar no program / kegiatan anggaran (rp) realisasi % 1 penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000 2.152.350 99.64% 2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 209.400.000 191.806.033 91.59% 3 penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor 382.372.971 374.848.070 98.03% 4 penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 29.847.400 99.49% 5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 20.000.000 100% 6 penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2.600.000 2.600.000 100% 7 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.840.000 9.785.000 99.44% 8 penyediaan bahan logistik kantor 18.720.000 17.264.000 92.22% 9 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 303.728.727 301.674.534 99.32% 10 penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur 8.550.000 7.594.000 88.81% 11 penyediaan makanan dan minuman 5.200.000 5.053.000 97.17% 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur no program / kegiatan anggaran (rp) realisasi % 1 pengadaan meubeleur 176.500.000 158.477.000 89.78% 2 pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi 144.937.500 134.903.500 93.07% 3 pengadaan peralatan studio komunikasi dan informasi 43.000.000 42.460.000 98.74% 4 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 39.909.000 99.77% 5 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 94.000.000 84.597.320 89.99% 6 pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor 20.000.000 20.000.000 100% 7 pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi 25.000.000 24.770.000 99.08% 8 pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan 2.700.000 1.675.000 62.03% 9 pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 34.500.000 34.410.000 99.73% program peningkatan disiplin aparat ,” jelas Besri( w/hms Sumbar).


Post a Comment

Previous Post Next Post